为强化财会运营内控合规管理,做好运营全国大集中上线基础准备工作,有效发挥财会运营支持保障作用,农发行茌平区支行于近期组织开展2021年度财会运营条线自查工作。
该行分管行长高度重视,严密组织,切实开展,抓好落实,把具体责任落实到个人,确保不留死角。通过自查,该行各个系统均能平稳运行,人员分工、岗位设置均达到系统要求,未发现逆流程操作、跨权限操作现象。能够做到认真落实各项财会运营制度,保障各项业务稳健有序开展。财务管理各项报表、账簿、台账等资料留存齐全,营业费用未有超范围简化预算审批、免予预算审批的现象;零星开支标准严格控制在总行规定额度内;切实执行中央八项规定精神,厉行节约,无做假账、截留收入、虚列支出套取资金,私设“小金库”、账外经营等问题。财会运营人员能够及时学习前沿的新理念、新知识,切实提高我行财会管理知识储备及专业理论素养。
针对此次自查发现的问题,该行及时进行整改,并认真总结归纳,举一反三,确保从源头制止该类问题的再次发生。该行以查促学,点面结合,将进一步提高财会运营人员专业能力,条线基础工作管理水平,切实做到合规经营,凝心聚力推动新阶段全行高质量发展。(许璧涵)
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